速途網3月17日消息(報道:李楠)今日,微盟集團(2013.HK)公布2020年財報顯示,微盟集團營收、凈利等各項業績指標均實現大幅增長,其中經調整總收入20.64億元人民幣同比增長43.7%;經調整毛利10.98億元人民幣同比增長37.8%;經調整EBITDA為2.99億元人民幣同比增長78.3%;經調整凈利潤1.08億元人民幣同比增長39.1%,連續三年實現經營性盈利。同時,微盟集團優化營收結構,兩大主營業務——數字商業和數字媒介的收入雙雙錄得高增長。
財報顯示,為了更好地體現公司為商家提供數字化服務的實質,微盟集團在2020財年優化了營收結構以提升盈利能力,主營業務細分為數字商業和數字媒介兩大業務。報告期內,這兩大數字業務齊頭并進,收入雙雙大幅增長,數字商業收入12.46億元人民幣,同比增長44%;數字媒介收入8.18億元人民幣,同比增長43.2%。其中,數字商業包含訂閱解決方案和商家解決方案,訂閱解決方案主要提供商業及營銷SaaS產品、ERP解決方案以及大客定制服務等;商家解決方案為商家提供流量、工具、運營三位一體的整體服務方案和一系列增值服務,支持商家數字化商業和營銷需求。
在營收穩步增長的同時,微盟集團通過提升運營效率,盈利能力進一步增強。財報顯示,除去香港財務報告準則下可轉換債券確認的金融負債公平價值變動和SaaS破壞事件賠付計劃等因素造成的非經營性虧損,2020年微盟集團經調整EBITDA大幅增長78.3%至2.99億元,經調整凈利潤達1.08億元人民幣,同比增長39.1%,連續第三年實現經營性盈利。財報表示公司現金儲備亦十分充裕,截至2020年12月31日,微盟集團的現金及現金等價物達到人民幣18.19億元,財務結構健康。
微盟集團在2020年為企業提供“流量-SaaS產品-運營”全鏈路智慧增長解決方案增強客戶服務能力,帶動微盟集團的付費商戶及ARPU同步提升。
財報顯示,在微盟集團數字商業業務板塊,報告期內訂閱解決方案收入7.18億元,同比增長41.6%;付費商戶數為9.8萬名同比增長23.2%,每用戶平均收益增長15.0%至人民幣7326元,繼續領跑市場;商家解決方案收入為5.28億元,同比增長47.4%,付費商戶數45698名,每用戶平均收益11560元,精準投放的毛收入為97.64億元同比增長111.9%,規模和變現能力進一步擴張。
在數字媒介業務板塊,微盟集團為商家提供效果承諾的廣告服務,通過在渠道下沉、行業深耕、流量多元化等方面持續投入,業績持續增長,報告期內付費商戶數量為2504名,毛收入為9.16億元,每付費商戶平均開支365612元。財報同時披露,在數字商業的商戶解決方案和數字媒介中,微盟集團合計助力4.8萬商戶投放精準廣告以獲取流量,精準營銷毛收入達106.8億,同比增長102.2%。
值得關注的是,微盟集團2020年財報首次披露了“大客化、生態化、國際化”戰略進展。其中,大客化戰略在智慧零售、智慧餐飲等SaaS標桿產品的推動下,業務發展成效顯現,尤其是智慧零售業務突飛猛進,成為業績增長新引擎。報告期內,微盟集團智慧零售商戶數量達3682家,收入為人民幣1.45億元,占訂閱解決方案收入的20.2%,較2019年大幅增長224.5%;品牌商戶達618家,品牌商戶的每用戶平均訂單收入高達28.2萬元人民幣。在時尚零售SaaS領域,微盟集團處于行業領先地位,根據中國連鎖經營協會發布的“2019-2020年中國時尚零售企業百強榜”,微盟集團服務的零售品牌占比34%。2020年,微盟集團通過收購控股零售軟件商海鼎成功切入了商業地產、連鎖超市等領域,實現零售商業全覆蓋,預期未來大客業務占比將進一步提升。在智慧餐飲領域,2020年年初微盟集團控股雅座并進行業務整合成立智慧餐飲公司,通過發力“三店一體”解決方案,報告期內微盟集團餐飲商戶6996家,收入4481.7萬元人民幣,較2019年增長13.0%,每用戶平均訂單收入1.9萬元人民幣增長46.2%,大客化轉型初見成效。
在國際化布局方面,微盟集團的數字商業已在全球十多個國家和地區進行布局營運,服務1009家海外客戶。
微盟集團表示,2021年企業數字化轉型、云化進程將顯著加速,微盟集團將從深耕行業,提升大客占比、升級全鏈運營能力、構建開放的生態、拓展云服務品類、加快國際化布局5大方向協同發力,助力商家生意增長,擴大數字商業市場領先優勢。